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财务审计岗位职责(9篇)

来源:网络 时间:2026-01-01 手机浏览

财务审计岗位职责篇1

1、主持酒店日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;

2、建立酒店的会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;

3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;

4、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;

5、确保资金的.有效管理,加速资金周转,考核资金使用效果,规避资金和风险;

6、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;

7、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;

8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;

9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。

财务审计岗位职责篇2

岗位职责:

1、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

2、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;

3、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;

4、完成公司交办的其他工作。

二、任职要求

1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的`原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;

2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;

3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28-45岁;

4、经济学、法务、审计相关专业,本科及以上学历,具有会计上岗证。

财务审计岗位职责篇3

岗位职责

1、全面统筹规划人力资源战略,导入适应企业转型的人资体系;

2、建立并完善公司人力资源管理体系,研究、设计适合公司发展战略的人力资源管理平台制定和完善人力资源管理制度;

3、根据企业不同发展时期对组织设计的要求,全面统筹规划公司合理有效的组织治理结构,工作流程,授权体系等,为公司决策层提供各项组织建设管理建设向集团内务部总经理提供人力资源、组织结构等方面的`建议,致力于提高公司综合管理水平;

4、结合人力资源专业领域的前沿理论并结合业务现状,强化人力资源管理的专业性和规范性,提升公司核心竞争力,及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题

5、负责团队管理,主持高级人才的甄别和选拔,完善公司人才储备和梯队建设。

6、负责本部门职能相关的制度、流程、表单的建立、贯彻执行和持续优化;参与公司管理体系的建设;

任职要求

1、具有战略、策略化思维,很强的激励、沟通、协调及团队领导能力;

2、人力资源管理、工商管理、心理学、财务审计类、法律类等相关专业,本科以上学历;

3、八年以上企业人力资源全盘管理经验,三年以上同等岗位工作经验,有集团化大型公司人力资源管理工作经验者优先;

4、了解国内外大型企业的人力资源管理模式,对人力资源管理具有较深的认识和系统性思考;

5、对人力资源组织设计,人力资源管理架构的搭建与完善具有丰富的实践经验;

6、务实,全面性,执行力强,可推动人力资源工作落地;

7、负责本部门企业文化建设,为员工搭建一个良好的工作软环境,确保企业文化在本部门落地。

财务审计岗位职责篇4

一、岗位职责:

1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

5、针对所涉及的审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、负责审计档案整理、归档工作。

9、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的'工作。

二、任职资格:

1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

财务审计岗位职责篇5

向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;

获取所有必要的审计工作文件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;

识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;

识别及提出改善工作效率的`机会;

沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。

财务审计岗位职责篇6

1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;

2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。

3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。

4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。

财务审计岗位职责篇7

财务审计岗位职责

财务审计安徽文德投资控股有限公司安徽文德投资控股有限公司,文德1、根据审计计划,编制财务审计工作程序:

2、负责根据审计程序,实施会计核算业务稽核;

3、负责对合同实施情况进行审查;

4、负责实施财务内部控制执行检查;

5、参与专项审计工作;

6、对各项审计结果进行复核、确认、编制审计报告;

任职要求:

1、全日制本科及以上,财务类、经济管理类等专业;

2、熟悉会计相关管理规范与标准;

3、具备一定的会计管理能力;

4、具体房地产开发行业相关管理知识,两年以上房地产行业同类岗位工作经验优先;

财务审计岗位

1、负责审查公司各项财务制度的落实情况;

2、负责审查监督内部财务控制制度的健全性,有效性;

3、负责审查企业资金受控情况;

4、负责内部财务审计,审查财务收支项目的合法合规性和记帐的'完整性;

5、负责审查费用开支,报销单据,各项付款是否签字手续齐全,符合要求;

6、负责审查发票,凭证,帐册,报表是否符企业财务制度要求;

7、负责保密公司经济信息,按规定使用所获取的财务资料.

8、协助强化财务管理与控制,提出改进建议.

9、完成领导交办的其他任务.

财务审计岗位职责篇8

1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;

2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的'财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;

3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;

4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;

5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;

6、完成上级交办的其他工作。

财务审计岗位职责篇9

1、参与开展公司内部控制评审与优化。

2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。

3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。

4、不定期地进行专项审计和专案审计。

5、公司内部规章管理制度监督执行。